差旅费管理办法
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差旅费管理办法
第一条、为明确公司人员公务出差费用标准,制定本办法。
第二条、公司人员需离开办公地点或住地公务,应经直接上级批准,办理书面签准手续后放可出差,特殊情况应电话请示直接上级。
第三条、交通费用的报销:
出差人应根据时间和任务要求的实际情况,本着尽量降低综合开支的原则,自行选择交通工具,交通费用根据车票、船票实报实销(其中车票是指火车硬卧、硬座车票或汽车客车的卧铺、座位车票或快班大巴车票;船票是指三等舱以下船票),乘坐公司自用车的不能报销车费。
以下两种情况需事先请示获得批准,否则不与报销:
(1)、乘坐飞机或火车软卧时,需经董事长或总经理批准或授权。
(2)、部门经理岗位以下(含部门经理)人员:长途租车或市内当天租用的士总费用超过30元时,需经直接上级批准或授权。部门经理岗位以上人员使用的士,本人可以自行决定。
第四条、误餐补助标准:
(1)、出差或外出办事时间较长,不能回住地用餐,实行误餐补助,补助的标准为:早餐5元/人.餐;午(晚)餐10元/人.餐。出差目的地为出差人家庭所在地时,不得报销误餐补助。
(2)、船舶海上调动航行时间超过(含)6小时的,随船本公司人员,航行期间,补助标准为:50元/天·人。航行期间的船上备用食品,由项目部经理根据具体情况,决定购买标准、数量,费用实行实报实销。
(3)、陆上调遣跟随设备运输车辆的本公司人员补助标准为:早餐10元/人.餐;午(晚)餐20元/人.餐。
(4)、补助费用列入差勤费开支。多人在外集体用餐,原则上各人平均分摊负责,不能开餐票回来报销。特殊情况下,需经项目部经理或总经理批准,方可开餐票回来报销。已报销餐票的当餐用餐者,不再享受当餐的误餐补助。
第五条、住宿费用:出差或外出办事如当天不能返回,需在外住宿的,应本着节约的原则选择旅社或招待所,住宿费用实报实销。
第六条、员工进退场和休假、春节放假回家探亲,不属于本管理办法规定范围。其处理办法见《员工福利和社会保障制度》。员工进退场及休假、春节放假回家探亲不享受差勤补助。
第七条、行李托运费用:因工作调动,随行行李较多时,应尽自已能力随身携带一部份,以减少开支。不能携带部份可随车托运,托运费用未超过60元者,实报实销;如超过6
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第一条、为明确公司人员公务出差费用标准,制定本办法。
第二条、公司人员需离开办公地点或住地公务,应经直接上级批准,办理书面签准手续后放可出差,特殊情况应电话请示直接上级。
第三条、交通费用的报销:
出差人应根据时间和任务要求的实际情况,本着尽量降低综合开支的原则,自行选择交通工具,交通费用根据车票、船票实报实销(其中车票是指火车硬卧、硬座车票或汽车客车的卧铺、座位车票或快班大巴车票;船票是指三等舱以下船票),乘坐公司自用车的不能报销车费。
以下两种情况需事先请示获得批准,否则不与报销:
(1)、乘坐飞机或火车软卧时,需经董事长或总经理批准或授权。
(2)、部门经理岗位以下(含部门经理)人员:长途租车或市内当天租用的士总费用超过30元时,需经直接上级批准或授权。部门经理岗位以上人员使用的士,本人可以自行决定。
第四条、误餐补助标准:
(1)、出差或外出办事时间较长,不能回住地用餐,实行误餐补助,补助的标准为:早餐5元/人.餐;午(晚)餐10元/人.餐。出差目的地为出差人家庭所在地时,不得报销误餐补助。
(2)、船舶海上调动航行时间超过(含)6小时的,随船本公司人员,航行期间,补助标准为:50元/天·人。航行期间的船上备用食品,由项目部经理根据具体情况,决定购买标准、数量,费用实行实报实销。
(3)、陆上调遣跟随设备运输车辆的本公司人员补助标准为:早餐10元/人.餐;午(晚)餐20元/人.餐。
(4)、补助费用列入差勤费开支。多人在外集体用餐,原则上各人平均分摊负责,不能开餐票回来报销。特殊情况下,需经项目部经理或总经理批准,方可开餐票回来报销。已报销餐票的当餐用餐者,不再享受当餐的误餐补助。
第五条、住宿费用:出差或外出办事如当天不能返回,需在外住宿的,应本着节约的原则选择旅社或招待所,住宿费用实报实销。
第六条、员工进退场和休假、春节放假回家探亲,不属于本管理办法规定范围。其处理办法见《员工福利和社会保障制度》。员工进退场及休假、春节放假回家探亲不享受差勤补助。
第七条、行李托运费用:因工作调动,随行行李较多时,应尽自已能力随身携带一部份,以减少开支。不能携带部份可随车托运,托运费用未超过60元者,实报实销;如超过6
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